Acessibilidade

Diário Oficial
Edição Nº
351

quarta, 22 de maio de 2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 062/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº474/2024

DISPENSA N° 036/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para possível aquisição de materiais de artesanato para, cursos, projetos e ações da prefeitura municipal e de mais secretarias.

D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo 

ASSINAM ESTE CONTRATO: GISLANA CAMPOS SILVA, D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO

VIGÊNCIA: 14/05/2024 A 31/12/2024

GISLANA CAMPOS SILVA 

GESTORA E ORDENADORA DE DESPESA DO GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/2024

DISPENSA N° 037/2024

D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO;

Objeto: Contratação de empresa possível aquisição de materiais de artesanato para atender aos projetos, cursos e ações realizadas pelo, e Fundo Municipal de educação.

VALOR GLOBAL 36.438,50 ( trinta e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos);

CONTRATO ENTRE ELTANIA LIMA DE FREITAS E D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO

VIGÊNCIA: 14/05/2024 A 31/12/2024

ELTANIA LIMA DE FREITAS

GESTORA MUL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº475/2024

DISPENSA N° 038/2024.

OBJETO: Contratação de empresa possível aquisição de materiais de artesanato para atender aos projetos, cursos e ações realizadas pelo Fundo mul. de Saúde.

D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo.

Item

Unidade

Qtdade.

Descrição do Produto

Marca Proposta

Valor Unitário

Total

1

UN

50,0000

SACO POLI 10/15 PACT COM 100 UND

 

R$ 13,50000

R$ 675,0000

2

UN

30,0000

CAIXA DE MDF 20X20X9CM

 

R$ 29,90000

R$ 897,0000

3

UN

100,0000

CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA 325ML

 

R$ 38,0000

R$ 3800,0000

4

UN

200,0000

CHAVEIROS PERSONALIZADOS BOTTON C ESPELHO

 

R$ 10,50000

R$ 2100,0000

5

UN

400,0000

COPO COM CANUDOS PESSONALIZADOS 300ML

 

R$ 13,50000

R$ 5400,0000

6

UN

150,0000

COPO LONG DRINK 325 ML PCT C 06 UND

 

R$ 6,50000

R$ 975,0000

7

UN

50,0000

EMBALAGENS PARA PRESENTES 20/30 PACT COM 25 UND

 

R$ 63,0000

R$ 3150,0000

8

UN

10,0000

GARRAFA ACQUA PERSONALIZADAS 500ml

 

R$ 25,0000

R$ 250,0000

9

UN

100,0000

GARRAFINHAS SQUEZZE CORES E TAMPAS DIVERSAS 385ML

 

R$ 10,50000

R$ 1050,0000

10

UN

10,0000

PAPEL DE PRESENTE 30X45 PCT 25 UND

 

R$ 95,0000

R$ 950,0000

11

UN

100,0000

SACOS POLI TRANSPARENTE 03/45 UND

 

R$ 6,250000

R$ 625,0000

12

UN

50,0000

TECIDO CETIM-VARIAS CORES MT

 

R$ 25,0000

R$ 1250,0000

13

UN

200,0000

TOALHINHA LAVABO 20X30

 

R$ 25,0000

R$ 5000,0000

R$ 26122,0000

ASSINAM ESTE CONTRATO: LUCAS GOMES LIMA E D S SILVA, CNPJ:04.569.997/0001-56, AVENIDA ENTRE RIOS/275, BAIRRO: CENTRO, ARAGUANÃ-TO;

VIGÊNCIA: 14/05/2024 A 31/12/2024

LUCAS GOMES LIMA

GESTOR DO FUNDO MUL. DE SAÚDE